本網(wǎng)訊 1月19日下午,公司召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體會(huì)議。公司黨委書記、董事長(zhǎng)、審計(jì)委員會(huì)主任謝寧主持會(huì)議并講話,黨委副書記、總經(jīng)理、董事、審計(jì)委員會(huì)副主任王俊冰,黨委委員、副總經(jīng)理、董事孟憲忠,黨委委員、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師尹志波,黨委委員、紀(jì)委書記武傳成等委員出席會(huì)議,審計(jì)法務(wù)部相關(guān)人員參加會(huì)議。
會(huì)議聽取了2024年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告;審議并通過(guò)了2025年工作計(jì)劃和審計(jì)服務(wù)單位征選方案。會(huì)上,審計(jì)法務(wù)部匯報(bào)了2024年公司在審計(jì)體制機(jī)制建設(shè)、審計(jì)項(xiàng)目開展、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題、審計(jì)工作成果等方面的詳細(xì)工作情況。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),2025年審計(jì)工作要圍繞公司黨委工作部署和公司改革發(fā)展大局,高度重視內(nèi)部審計(jì)工作,認(rèn)真做好審計(jì)相關(guān)文件的傳達(dá)學(xué)習(xí),及時(shí)抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí),不斷拓展內(nèi)部審計(jì)的廣度和深度,進(jìn)一步加大問題追責(zé)力度,合理調(diào)動(dòng)和利用內(nèi)外審計(jì)資源,以高質(zhì)量審計(jì)監(jiān)督護(hù)航公司高質(zhì)量發(fā)展。